|
পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
পুর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
||
ক) নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস |
|
|
|
||
১) বসতবাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর কর |
৩,৯১,২০৯৫/- |
৬,৩৭,৭৫০/- |
৬,৬৪,৬৯৬/- |
||
২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর |
৫,০০০/- |
৭,০০০/- |
১১,৫০০/- |
||
৩) বিনোদন কর |
|
|
|
||
ক) সিনেমার উপর কর |
|
|
|
||
খ) যাত্রা নাটক ওান্যান্য ÿনোদন মুলক অনুষ্ঠানের উপর কর |
২,০০০/- |
- |
- |
||
৪) অন্যান্য কর ( গ্রাম আদালত জন্ম নিবন্ধন ওয়ারিশ ও অন্যান্য কর) |
১৬,২৯৫/- |
৩৫,০০০/- |
২৪,৮০০/- |
||
৫।পরিষদ কর্তৃক ইস্যূকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
১৬,০০০/- |
১৫,০০০/- |
২,৭০০/- |
||
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
||
ক) হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৮০,০০০/- |
৭০,০০০/- |
৮০,০০০/- |
||
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ |
১৪,০০০/- |
১৪,০০০/- |
১০,০০০/- |
||
গ) জল মহল ইজারা |
- |
- |
২,০০০/- |
||
৭। মটর যান ব্যাতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর কর |
৫,০০০/- |
৬,০০০/- |
৬,০০০/- |
||
৮। ক) সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
||
খ) সরকারী সুত্রে অনুদান ( এলজিএসপি-২) |
১৫,০০০/- |
১৪,০০০/- |
- |
||
১। উন্নয়ন খাত (ননওয়েজ) |
২৬,৭৫,২০০/- |
২,৬৭,৪০০/- |
- |
||
ক) কুষি |
- |
- |
২,৫০,০০০/- |
||
খ) স্বাস্থ্য ও পয় নিস্কাশন |
- |
- |
৩,০০,০০০/- |
||
গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
- |
- |
৩,০০,০০০/- |
||
ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত |
- |
- |
২,৫০,০০০/- |
||
ঙ) অন্যান্য( টিআর কাবিখা,ভিজিডি ভিজিএফ জিআর) |
৮০,০০,০০০/- |
৩৮,১৪,০০০/- |
৮,০০,০০০/- |
||
২। সংস্থাপন |
|
|
|
||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা |
১,৬৫,০০০/- |
১,৫৪,৮০০/- |
১,৫৪,৮০০/- |
||
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
৫,২২,১৩৬/- |
৩,২৯,৯৭১/- |
৩,২৯,৯৭১/- |
||
৩। অন্যান্য |
|
|
|
||
ক) ভুমি হস্তান্তও কর ১% |
২,৫০,০০০/- |
১,৭০,০০০/- |
১,৪০,০০০/- |
||
খ) স্থনীয় সুত্রে অনুদান |
|
|
|
||
১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান (ADP) |
১২,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
||
২) জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান |
|
|
|
||
৩। অন্যান্য |
|
|
|
||
মোট |
১,৪৮,৪১,৮৩৬/- |
৭০,১৬,৪২১/- |
৩৭,২৬,৪৬৭/- |
||
ওপেনিং ব্যালেন্স |
৬,০০,০০০/- |
১,০৪,৪২৮/২৫ |
৬৬,৩৩৭/২০ |
||
সর্বমোট |
১,৫৪,৪১,৮৩৬/- |
৭১,২০,৮৪৯/২৫ |
৩৭,৯২,৮০৪/২০ |
||
ব্যয় |
পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
পুর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
||
ক) রাজস্ব |
|
|
|
||
১। সংস্থাপন |
|
|
|
||
ক) চেয়ারম্যান সদস্য সম্মানী ভাতা |
৩,৩০,০০০/- |
৩,৩০,০০০/- |
৩,৮৫,০০০/- |
||
খ) ক,র্কর্তা কর্মচারী বেতন ভাতা |
৫,২২,১৩৬/ |
৪,৯২,৫৫৭/- |
৪,৯২,৫৫৭/- |
||
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় |
৪০,০০০/- |
১,২৭,৫৫০/- |
১,৩৪,১৩৯/২০ |
||
ঘ ) আনুসাঙ্গীক ব্যয় |
১,৪০,০০০/- |
১,৪৪,৮০০/- |
- |
||
১। ষ্টেশনারী ব্যয় |
১,৫০,০০০/- |
২৫,০০০/- |
২০,০০০/- |
||
২। বিবিধ |
৬,৫৭,০০০/- |
১,৪৪,০০০/- |
২,৪৬,০০০/- |
||
থ) উন্নয়ন মুলক পুর্ত কাজ |
|
|
|
||
১) কুষি কাজ |
১০,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
||
২) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন |
৮,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
||
৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
৩৪,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
||
৪) গৃহ র্মিাণ ও মেরামত |
৫,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
||
৫) শিক্ষা |
৬,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
||
৬) অন্যান্য |
৭১,৭৫,২০০/- |
১,৩৭,৪০০/- |
৫,৫০,০০০/- |
||
৭) নিরীক্ষা ব্যয় |
১৫,০০০/- |
৫,০০০/- |
৩,৫০০/- |
||
মোট |
১,৫০,৭৪,৩৩৬/- |
৭০,১৫,৫০৭/- |
৩৭,২৫,৯৯৬/- |
||
উদ্বৃত্ত |
৩,৬৭,৫০০/- |
১,০৫,৩৪২/২৫ |
৬৬,৮০৪/- |
||
সর্বমোট |
১,৫৪,৪১,৮৩৬/- |
৭১,২০,৮৪৯/২৫ |
৩৭,৯২,৮০৪/২০ |
সচিবের স্বাক্ষরঃ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরঃ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS